Apoyo a través de las auditorías de gestión a los diferentes procesos ejecutados en la empresa R&A / [archivo de computador]
dc.contributor | Rendón Marín, María Fernanda | |
dc.contributor | Agudelo Arango, Juan Guillermo asesor | |
dc.date | 2015. | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:09:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:09:53Z | |
dc.description | El propósito de la práctica investigativa fue apoyar el área de control interno de la empresa R&A en la realización de las auditorías de gestión que se tenían programadas a las diferentes áreas que forman el Modelo de Operación por Procesos, a fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad, analizando los resultados obtenidos en las auditorías de gestión y a través de las auditorías revisar los puntos de control establecidos por la entidad para así determinar la eficacia de los mismos. La Auditoría es una evaluación crítica y sistematizada que se le realizan a los procesos de una entidad, por medio de esta práctica investigativa se logró la realización de auditorías de gestión, donde se alcanzó la finalidad de la Auditoría, contribuyendo al mejoramiento de los procesos que se ejecutan en R&A. La práctica investigativa fue del tipo descriptivo. El método fue inductivo. Se hizo uso una entrevista semiestructurada aplicadas de manera aleatoria a los supervisores, operadores de máquina y ayudantes en trabajan en los diferentes municipios de Antioquia. La unidad de análisis fueron las diferentes áreas de la empresa tales como gestión administrativa, operaciones y mantenimiento, entre otras. Como fuentes de información secundaria se utilizaron bases de datos, normas vigentes, tesis de grado, documentos y otros informes de auditoría. Los resultados se presentaron a manera de informes parciales sobre la dinámica de los procesos. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Administración Pública) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Antecedentes históricos de la auditoría.__El control Interno.__La Auditoria como herramienta Contable.__Como se lleva a cabo la auditoría de gestión | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000041211POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000412110108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2681 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | R&A | |
dc.subject | Auditoría | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Administración financiera | |
dc.title | Apoyo a través de las auditorías de gestión a los diferentes procesos ejecutados en la empresa R&A / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |