Apoyo a través de las auditorías de gestión a los diferentes procesos ejecutados en la empresa R&A / [archivo de computador]

dc.contributorRendón Marín, María Fernanda
dc.contributorAgudelo Arango, Juan Guillermo asesor
dc.date2015.
dc.date2015
dc.date.accessioned2023-08-25T14:09:53Z
dc.date.available2023-08-25T14:09:53Z
dc.descriptionEl propósito de la práctica investigativa fue apoyar el área de control interno de la empresa R&A en la realización de las auditorías de gestión que se tenían programadas a las diferentes áreas que forman el Modelo de Operación por Procesos, a fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad, analizando los resultados obtenidos en las auditorías de gestión y a través de las auditorías revisar los puntos de control establecidos por la entidad para así determinar la eficacia de los mismos. La Auditoría es una evaluación crítica y sistematizada que se le realizan a los procesos de una entidad, por medio de esta práctica investigativa se logró la realización de auditorías de gestión, donde se alcanzó la finalidad de la Auditoría, contribuyendo al mejoramiento de los procesos que se ejecutan en R&A. La práctica investigativa fue del tipo descriptivo. El método fue inductivo. Se hizo uso una entrevista semiestructurada aplicadas de manera aleatoria a los supervisores, operadores de máquina y ayudantes en trabajan en los diferentes municipios de Antioquia. La unidad de análisis fueron las diferentes áreas de la empresa tales como gestión administrativa, operaciones y mantenimiento, entre otras. Como fuentes de información secundaria se utilizaron bases de datos, normas vigentes, tesis de grado, documentos y otros informes de auditoría. Los resultados se presentaron a manera de informes parciales sobre la dinámica de los procesos.
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye recomendaciones
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye figuras
dc.descriptionIncluye tablas
dc.descriptionTrabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Administración Pública) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
dc.descriptionAntecedentes históricos de la auditoría.__El control Interno.__La Auditoria como herramienta Contable.__Como se lleva a cabo la auditoría de gestión
dc.descriptionWord 2003 PDF
dc.identifier(Aleph)000041211POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000412110108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2681
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectR&A
dc.subjectAuditoría
dc.subjectControl interno
dc.subjectAdministración financiera
dc.titleApoyo a través de las auditorías de gestión a los diferentes procesos ejecutados en la empresa R&A / [archivo de computador]
dc.typesoftware, multimedia
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