Evaluación del control interno en el área de compras en una empresa de consultpría civil (archivos de computador)

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2009.
2009
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Este trabajo de consultaría, fue realizado en una compañía de consultaría civil como requisito para obtener el titulo de Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se hace con el objeto de evaluar el Control Interno en el Área de Compras, para el desarrollo de esta consultaría se partió de una fundamentación teórica acerca del Control Interno proporcionado por el informe COSO y otros documentos relacionados con la temática. Con base en lo anterior se procede a la aplicación de Herramientas de Evaluación como las Guías de Observación, Cuestionarios de Control Interno, la Matriz de Riesgos y Flujogramas aplicados en las compras de la compañía, los cuales permitieron conocer los procesos, sus fortalezas y debilidades, ofreciendo una guía al grupo consultor para poder brindar unas conclusiones y recomendaciones, para que la compañía mejore su proceso y pueda cumplir con sus objetivos. El trabajo esta conformado por los siguientes ocho capítulos: Objetivos, Generalidades del Centro de Practica, Marco Teórico, Planeación del Diagnostico, Diagnostico, Conclusiones, Recomendaciones y Modelo Propuesto. Palabras claves: Control Interno, riesgos, políticas, funciones, procedimientos, Matriz de riesgos y control
Trabajo de grado para optar al título de (Contador Público). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano JIC
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Titulo del recurso fuente
Keywords
Empresa de Consultoría Cívil, Auditoría, Auditoría administrativa, Control Interno
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