Evaluación del control interno de cartera de la empresa L.C. Arango Arango S.A. / [archivo de computador]

dc.contributorArenas Restrepo, María Dioselina
dc.date2011.
dc.date2011
dc.date.accessioned2023-08-25T13:58:06Z
dc.date.available2023-08-25T13:58:06Z
dc.descriptionEl objeto de este trabajo de práctica es evaluar el sistema de control interno en el área de cartera de la empresa L.C. Arango Arango S.A., aportando con esto una serie de herramientas que contribuyan al mejoramiento de dicha área a través del conocimiento de las debilidades y fortalezas de la misma. También se desarrolla con el fin de obtener el título de tecnóloga en costos y auditoria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El trabajo es desarrollado bajo un tipo de estudio descriptivo, realizando una serie se preguntas a los empleados del área de cartera, preguntas que están en el cuestionario de control interno y estas son estructuradas y no estructuradas, bajo el método de investigación deductivo y haciendo uso de la información del área de cartera suministrada por la empresa, lo que permite la evaluación y formulación de recomendaciones del sistema de control interno de la misma. La estructura del trabajo está dada por: Introducción, generalidades del centro de práctica, justificación, objetivos, bases conceptuales, metodología empleada, desarrollo del trabajo, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procesos dentro del área de cartera. Las palabras claves son: auditoria, control, detección, evidencia, fuente, función, norma, política, riesgo.
dc.descriptionTrabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
dc.descriptionIncluye bibliografía
dc.descriptionIncluye recomendaciones
dc.descriptionIncluye anexos
dc.descriptionIncluye glosario
dc.descriptionIncluye figuras
dc.descriptionIncluye tablas
dc.descriptionComponentes del control interno - Aspectos subyacentes a la definición - Herramientas de evaluación - Fortalezas y debilidades.
dc.descriptionWord 2003 PDF
dc.identifier(Aleph)000033343POL01
dc.identifieralma:57PJIC_INST/bibs/990000333430108196
dc.identifier.urihttps://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2054
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
dc.subjectL.C. Arango Arango S.A.
dc.subjectControl interno
dc.subjectAuditoría
dc.subjectGestión de cartera
dc.subjectCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
dc.titleEvaluación del control interno de cartera de la empresa L.C. Arango Arango S.A. / [archivo de computador]
dc.typesoftware, multimedia
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